| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORTS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E |
| Número do empenho: | 4776 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRAS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | LIXEIRAS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO. | 510,00 | ||
| 08/05/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/902; REF. EMPENHO 4776/2026 87671 - FORTS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 510,00 | |||