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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4795 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 81 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. 3.201,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. 3.201,99
08/05/2026 LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/61; REF. EMPENHO 4795/2026 92624 - MORGANA DRESCH HANSEN EPP 3.201,99
19/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2026 MORGANA DRESCH HANSEN EPP - 92624 3.201,99
TOTAL 3.201,99 3.201,99 3.201,99
SALDO A PAGAR 0,00