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Última atualização realizada em 26/07/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDRIELI JOANA CORAZZA FAORO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4860 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Chamada Pública/PNAE
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
43KG ALFACE CRESPA 60KG BETERRABA 45UN BRÓCOLIS 60KG CENOURA 100UN REPOLHO 50UN TEMPERO VERDE 100KG TOMATE 30KG ABOBRINHA 20UN REPOLHO ROXO 50UN ALFACE AMER. 3.601,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 43KG ALFACE CRESPA 60KG BETERRABA 45UN BRÓCOLIS 60KG CENOURA 100UN REPOLHO 50UN TEMPERO VERDE 100KG TOMATE 30KG ABOBRINHA 20UN REPOLHO ROXO 50UN ALFACE AMER. 3.601,66
20/07/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/200720001; REF. EMPENHO 4860/2026 88655 - ANDRIELI JOANA CORAZZA FAORO 3.601,66
20/07/2026 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4860/2026, 88655 - ANDRIELI JOANA CORAZZA FAORO 60,66
TOTAL 3.601,66 3.601,66 60,66
SALDO A PAGAR 3.541,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 20/07/2026 60,66 Lançada
TOTAL   60,66