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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4900 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS MÊS PREF ADIANT MAIO DE 2026 1.212,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 VENCIMENTOS MÊS PREF ADIANT MAIO DE 2026 1.212,74
13/05/2026 liquidado cfe quinzena de maio 2026 1.212,74
14/05/2026 Pagamento de Empenho 4900/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.212,74
TOTAL 1.212,74 1.212,74 1.212,74
SALDO A PAGAR 0,00