| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS MÊS PREF ADIANT MAIO DE 2026 | 1.212,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | VENCIMENTOS MÊS PREF ADIANT MAIO DE 2026 | 1.212,74 | ||
| 13/05/2026 | liquidado cfe quinzena de maio 2026 | 1.212,74 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Empenho 4900/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.212,74 | ||
| TOTAL | 1.212,74 | 1.212,74 | 1.212,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||