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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5016 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 PNEUS 205/70R15 18 PNEUS 195/75R16 05 PNEUS 205/75R16 04 PNEUS 336/65R16 24 PNEUS 225/75R16 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 19.418,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 02 PNEUS 205/70R15 18 PNEUS 195/75R16 05 PNEUS 205/75R16 04 PNEUS 336/65R16 24 PNEUS 225/75R16 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 19.418,26
TOTAL 19.418,26 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 19.418,26