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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 502 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75 UND DE ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS, 50 LUVAS DE LATEX TAM. G, 50 LUVAS DE LATEX TAM. M 100 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 60L 50 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 100L. 1000 UND DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 16 PACOTES. 10.771,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 75 UND DE ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS, 50 LUVAS DE LATEX TAM. G, 50 LUVAS DE LATEX TAM. M 100 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 60L 50 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 100L. 1000 UND DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 16 PACOTES. 10.771,50
TOTAL 10.771,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.771,50