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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5087 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE GERARDO E SÃO VALENTIM. 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE GERARDO E SÃO VALENTIM. 480,00
18/05/2026 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 20214; 20222; REF. EMPENHO 5087/2026 84150 - WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 480,00
TOTAL 480,00 480,00 0,00
SALDO A PAGAR 480,00