| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5406 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Licença P | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA MAIO DE 2026 | 6.442,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA MAIO DE 2026 | 6.442,59 | ||
| 28/05/2026 | liquidado cfe empenhos mês de maio | 6.442,59 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 5406/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.442,59 | ||
| TOTAL | 6.442,59 | 6.442,59 | 6.442,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||