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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5440 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 13.820,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 13.820,61
28/05/2026 liquidado cfe empenhos mês de maio 13.820,61
28/05/2026 Pagamento de Empenho 5440/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.820,61
TOTAL 13.820,61 13.820,61 13.820,61
SALDO A PAGAR 0,00