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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 550 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DO GRUPO DE ESCOTEIROS PARA VIAGEM DE DOIS DIAS A WESTFALIA CORREA AO VIADUTO TREZE PARA CONFRATERNIZAÇÃO. 2.868,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 TRANSPORTE DO GRUPO DE ESCOTEIROS PARA VIAGEM DE DOIS DIAS A WESTFALIA CORREA AO VIADUTO TREZE PARA CONFRATERNIZAÇÃO. 2.868,00
22/01/2026 LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/69; REF. EMPENHO 550/2026 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA 2.868,00
TOTAL 2.868,00 2.868,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.868,00