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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5610 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 5.152,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 5.152,98
28/05/2026 liquidado cfe empenhos mês de maio 5.152,98
28/05/2026 Pagamento de Empenho 5610/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.152,98
TOTAL 5.152,98 5.152,98 5.152,98
SALDO A PAGAR 0,00