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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5707 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 6.148,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO DE 2026 6.148,07
28/05/2026 liquidado cfe empenhos mês de maio 6.148,07
28/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 880,83
28/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 1.929,22
28/05/2026 Pagamento de Empenho 5707/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.338,02
TOTAL 6.148,07 6.148,07 6.148,07
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE 28/05/2026 880,83 Lançada
INSS- PROPRIO 28/05/2026 1.929,22 Lançada
TOTAL   2.810,05