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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DAS AÇÕES DE INCENT ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20 UNID DE CLIPS PRENDEDOS BORBOLETA PRETO 50mm , 05 FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE 12 MM X 50 M, 25 CX DE TINTA GUACHE CX C/06 UNIDADES, CADA COM 15ML, ATÓXICA, SOLUVEL EM ÁGUA, CORES VARIADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE.. 90,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 20 UNID DE CLIPS PRENDEDOS BORBOLETA PRETO 50mm , 05 FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE 12 MM X 50 M, 25 CX DE TINTA GUACHE CX C/06 UNIDADES, CADA COM 15ML, ATÓXICA, SOLUVEL EM ÁGUA, CORES VARIADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE.. 90,65
01/07/2026 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/12716; REF. EMPENHO 5765/2026 94613 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 90,65
13/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2026 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME - 94613 90,65
TOTAL 90,65 90,65 90,65
SALDO A PAGAR 0,00