| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALISSON SOLETTI MEI |
| Número do empenho: | 5796 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ELÉTRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 53 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA FEIRA DA EXAPIE. | 4.253,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA FEIRA DA EXAPIE. | 4.253,40 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 700/113; REF. EMPENHO 5796/2026 88330 - ALISSON SOLETTI MEI | 4.253,40 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5796/2026 ALISSON SOLETTI MEI - 88330 | 4.253,40 | ||
| TOTAL | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||