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Última atualização realizada em 18/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5842 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA A FEIRA EXAPIEC. 15.154,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA A FEIRA EXAPIEC. 15.154,96
29/05/2026 LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 003/1713; 003/1715; REF. EMPENHO 5842/2026 66802 - BERNARDO DAMBROS 15.154,96
11/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2026 BERNARDO DAMBROS - 66802 15.154,96
TOTAL 15.154,96 15.154,96 15.154,96
SALDO A PAGAR 0,00