| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
| Número do empenho: | 6034 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES NO COMPLEXO ESPORTIVO E NO MÓDULO ESPORTIVO. | 766,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES NO COMPLEXO ESPORTIVO E NO MÓDULO ESPORTIVO. | 766,00 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/67365881; REF. EMPENHO 6034/2026 88235 - GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | 766,00 | ||
| TOTAL | 766,00 | 766,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 766,00 | |||