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Última atualização realizada em 17/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6065 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10 REFLETORES DE LED 150W PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 335,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 10 REFLETORES DE LED 150W PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 335,70
09/06/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1023; REF. EMPENHO 6065/2026 94851 - DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 335,70
16/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6065/2026 DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 94851 335,70
TOTAL 335,70 335,70 335,70
SALDO A PAGAR 0,00