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Última atualização realizada em 17/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALISSON SOLETTI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6224 Data de lançamento: 12/06/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS ELÉTRICOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 53 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2026 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 100,00
12/06/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/119; REF. EMPENHO 6224/2026 88330 - ALISSON SOLETTI MEI 100,00
TOTAL 100,00 100,00 0,00
SALDO A PAGAR 100,00