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Última atualização realizada em 23/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6348 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA/PR,NO DIA 22/06/2026 COM RETORNO DIA 25/06/2026, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO IV. 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA/PR,NO DIA 22/06/2026 COM RETORNO DIA 25/06/2026, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO IV. 1.800,00
19/06/2026 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. 1.800,00
22/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2026 MAIKEL DOS SANTOS - 92850 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00