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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6371 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS COMPUTADORES UTILIZADOS NOS ESFS. 1.773,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS COMPUTADORES UTILIZADOS NOS ESFS. 1.773,00
23/06/2026 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 2/303; REF. EMPENHO 6371/2026 85859 - MARCIA DURO DE SOUZA - ME 1.773,00
TOTAL 1.773,00 1.773,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.773,00