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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6395 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PREF 13º SAL 1ª PARCELA DE 2026 449,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 REF. PREF 13º SAL 1ª PARCELA DE 2026 449,44
23/06/2026 LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALARIO 449,44
23/06/2026 Pagamento de Empenho 6395/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 449,44
TOTAL 449,44 449,44 449,44
SALDO A PAGAR 0,00