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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6533 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 45 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SEGURO AMBULÂNCIA Nº191 PLACA JDM4139, E SEGURO AMBULÂNCIA AVANÇADA Nº 192 PLACA JDM4138 CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº95/2025. 11.761,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 SEGURO AMBULÂNCIA Nº191 PLACA JDM4139, E SEGURO AMBULÂNCIA AVANÇADA Nº 192 PLACA JDM4138 CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº95/2025. 11.761,96
26/06/2026 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME BOLETO N° 21721360004574310. 11.761,96
01/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2026 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 11.761,96
TOTAL 11.761,96 11.761,96 11.761,96
SALDO A PAGAR 0,00