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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6687 Data de lançamento: 29/06/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2026 28.078,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2026 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO 2026 28.078,57
29/06/2026 liquidado cfe empenhos mês de junho 28.078,57
29/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 75,09
29/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 191,94
29/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 212,52
29/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 774,94
29/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 3.083,37
29/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 3.352,89
29/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 3.522,31
29/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 4.309,88
30/06/2026 Pagamento de Empenho 6687/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.555,63
TOTAL 28.078,57 28.078,57 28.078,57
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 29/06/2026 75,09 Lançada
INSS- PROPRIO 29/06/2026 191,94 Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE 29/06/2026 212,52 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE 29/06/2026 774,94 Lançada
INSS- PROPRIO 29/06/2026 3.083,37 Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE 29/06/2026 3.352,89 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE 29/06/2026 3.522,31 Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE 29/06/2026 4.309,88 Lançada
TOTAL   15.522,94