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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6884 Data de lançamento: 29/06/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso: 1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
gratificação mês PREF FOLHA JUNHO 2026 422,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2026 gratificação mês PREF FOLHA JUNHO 2026 422,40
29/06/2026 liquidado cfe empenhos mês de junho 422,40
30/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6884/2026 JOAO CARLOS NUNES - 92163 422,40
TOTAL 422,40 422,40 422,40
SALDO A PAGAR 0,00