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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 693 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE
Conta de Despesa: 3190.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: PREF Folha Janeiro de 2026 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: PREF Folha Janeiro de 2026 1.200,00
27/01/2026 LIQUIDADO CFE FOLHA JANEIRO 2026 1.200,00
28/01/2026 Pagamento de Empenho 693/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00