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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 6948 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15 CAIXAS DE LUVAS TAM. G, 15 CAIXAS DE LUVAS TAM M, 150 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO 50 PACOTES DE SACOS DE LIXO 100L 50 PACOTES DE SACO DE LIXO 40L 50 PACOTES DE SACO DE LIXO 60L PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 3.548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 15 CAIXAS DE LUVAS TAM. G, 15 CAIXAS DE LUVAS TAM M, 150 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO 50 PACOTES DE SACOS DE LIXO 100L 50 PACOTES DE SACO DE LIXO 40L 50 PACOTES DE SACO DE LIXO 60L PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 3.548,00
TOTAL 3.548,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.548,00