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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7117 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 30 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO/2026. 8.191,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 30 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO/2026. 8.191,08
06/07/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/25; REF. EMPENHO 7117/2026 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA 8.191,08
TOTAL 8.191,08 8.191,08 0,00
SALDO A PAGAR 8.191,08