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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 27/01/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS MÊS PREF Folha Janeiro de 2026 2.167,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2026 VENCIMENTOS MÊS PREF Folha Janeiro de 2026 2.167,37
27/01/2026 LIQUIDADO CFE FOLHA JANEIRO 2026 2.167,37
27/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: PSICOLOGO CONTRATADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 23,22
27/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: PSICOLOGO CONTRATADO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 334,44
28/01/2026 Pagamento de Empenho 732/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.809,71
TOTAL 2.167,37 2.167,37 2.167,37
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 27/01/2026 23,22 Lançada
INSS- PROPRIO 27/01/2026 334,44 Lançada
TOTAL   357,66