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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7418 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 69 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PORTARIA SES 976/2025 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL. 883,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PORTARIA SES 976/2025 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL. 883,32
14/07/2026 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/62; REF. EMPENHO 7418/2026 91308 - MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI 883,32
30/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7418/2026 MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI - 91308 883,32
TOTAL 883,32 883,32 883,32
SALDO A PAGAR 0,00