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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7539 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE IDOSO CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº192/2022. 10.226,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE IDOSO CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº192/2022. 10.226,22
20/07/2026 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 1/541; REF. EMPENHO 7539/2026 1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA 805,00
20/07/2026 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 1/604; REF. EMPENHO 7539/2026 1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA 1.704,37
22/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7539/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 805,00
29/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7539/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.704,37
TOTAL 10.226,22 2.509,37 2.509,37
SALDO A PAGAR 7.716,85