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Última atualização realizada em 26/07/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7577 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 56 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES PARA A SEMANA DA CULTURA E FEIRA DO LIVROM, CONFORME CONTRATO Nº149/2026. 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES PARA A SEMANA DA CULTURA E FEIRA DO LIVROM, CONFORME CONTRATO Nº149/2026. 5.000,00
23/07/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/85; REF. EMPENHO 7577/2026 90135 - ALDEMIR DAMACENA ANDRADE 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.000,00