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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8095 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: MULTAS DE TRANSITO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº183. 155,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº183. 155,04
28/07/2026 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME GUIA N° 202459966404. 155,04
31/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8095/2026 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - 731 155,04
TOTAL 155,04 155,04 155,04
SALDO A PAGAR 0,00