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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8287 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 57 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ELABORAÇÃO LAUDOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (GRO/PGR), LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO (LTCAT) CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), FICHAS DE EPIS,LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE(LIP), ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL. 15.525,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 ELABORAÇÃO LAUDOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (GRO/PGR), LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO (LTCAT) CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), FICHAS DE EPIS,LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE(LIP), ENVIO DE EVENTOS DO E-SOCIAL. 15.525,30
04/08/2026 LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 358,61
18/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8287/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 358,61
TOTAL 15.525,30 358,61 358,61
SALDO A PAGAR 15.166,69