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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8384 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA MP 1218 SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE ARTESANATO
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20 PAC DE AGULHA DE CONSTURA Nº 4 20 PAC. AGULHA DE TRICÔ Nº 3, 20 PAC. AGULHA DE TRICÔ Nº 6, 02 UND. ELÁSTICO BRANCO 29 MM - 25M, 100 UND FOLHA DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS 737,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 20 PAC DE AGULHA DE CONSTURA Nº 4 20 PAC. AGULHA DE TRICÔ Nº 3, 20 PAC. AGULHA DE TRICÔ Nº 6, 02 UND. ELÁSTICO BRANCO 29 MM - 25M, 100 UND FOLHA DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS 737,10
TOTAL 737,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 737,10