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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8727 Data de lançamento: 24/08/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE ABRIGOS- PARADAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 71 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SOLDA PARA PARADAS DE ÔNIBUS NA CIDADE. 1.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2026 SERVIÇOS DE SOLDA PARA PARADAS DE ÔNIBUS NA CIDADE. 1.720,00
25/08/2026 LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 700/32; REF. EMPENHO 8727/2026 90866 - MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA 1.720,00
31/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8727/2026 MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA - 90866 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00