| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9166 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 4.005,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 4.005,30 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/66829; REF. EMPENHO 9166/2026 79683 - KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA | 4.005,30 | ||
| TOTAL | 4.005,30 | 4.005,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.005,30 | |||