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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: M3 BUSINESS GROUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9176 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15 PEN DRIVES 16GB, 05 PEN DRIVE 8GB, 10 PRANCHETA 33X23CM COM CHAPA EM MDF E PRENDEDOR METÁLICO. 403,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 15 PEN DRIVES 16GB, 05 PEN DRIVE 8GB, 10 PRANCHETA 33X23CM COM CHAPA EM MDF E PRENDEDOR METÁLICO. 403,85
10/09/2026 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 1/2992; REF. EMPENHO 9176/2026 94596 - M3 BUSINESS GROUP LTDA 403,85
TOTAL 403,85 403,85 0,00
SALDO A PAGAR 403,85