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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9226 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS SETEMBRO 2026 4.051,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS SETEMBRO 2026 4.051,16
31/08/2026 LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 4.051,16
31/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais 98,69
31/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais 428,57
31/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais 913,24
01/09/2026 Pagamento de Empenho 9226/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.610,66
TOTAL 4.051,16 4.051,16 4.051,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 31/08/2026 98,69 Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE 31/08/2026 428,57 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE 31/08/2026 913,24 Lançada
TOTAL   1.440,50