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Última atualização realizada em 11/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO BENJAMIM FERREIRA DA SILVA 04176697040

Dados do Empenho
Número do empenho: 9304 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PINTURA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 61 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA PARA CONFECÇÃO DE PAINEL NO PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, CONFORME CONTRATO Nº159/2026. 25.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA PARA CONFECÇÃO DE PAINEL NO PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, CONFORME CONTRATO Nº159/2026. 25.600,00
02/09/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/78; REF. EMPENHO 9304/2026 95869 - PEDRO BENJAMIM FERREIRA DA SILVA 04176697040 25.600,00
TOTAL 25.600,00 25.600,00 0,00
SALDO A PAGAR 25.600,00