| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 9478 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A ITAJAÍ/SC NOS DIAS 04 E 05/09/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. | 697,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A ITAJAÍ/SC NOS DIAS 04 E 05/09/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. | 697,81 | ||
| 09/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 002/94120; 1/1277130; REF. EMPENHO 9478/2026 85389 - VAGNER DA SILVA LOUREIRO | 697,81 | ||
| TOTAL | 697,81 | 697,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 697,81 | |||