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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALISSON SOLETTI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9777 Data de lançamento: 21/09/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 53 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CRAS. 1.214,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2026 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CRAS. 1.214,54
22/09/2026 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/139; REF. EMPENHO 9777/2026 88330 - ALISSON SOLETTI MEI 1.214,54
30/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9777/2026 ALISSON SOLETTI MEI - 88330 1.214,54
TOTAL 1.214,54 1.214,54 1.214,54
SALDO A PAGAR 0,00