Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 25.064,42 | 25.064,42 | 25.064,42 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 50.736,00 | 26.774,42 | 26.774,42 | 25.064,42 |