Documento: | Ata |
Número/Ano: | 36/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 103/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 21/11/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 21/11/2023 |
Vigência: | 21/11/2023 à 21/11/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 10520 |
Objetivo: | Solicito abertura de processo licitatório para contratação de empresa visando aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do Município de Espumoso-RS |
Contratado: | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
CNPJ/CPF: | 49.428.116/0001-15 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA | Fiscal | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 21/11/2023 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 21/11/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Vigilância Sanitária |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 12096/2023 |
Valor: | R$ 205,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Desenvolvimento Cultural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1590/2024 |
Valor: | R$ 285,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1591/2024 |
Valor: | R$ 40,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1592/2024 |
Valor: | R$ 2.705,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1593/2024 |
Valor: | R$ 1.330,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2060/2024 |
Valor: | R$ 525,00 |