Documento: | Ata |
Número/Ano: | 37/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 103/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 21/11/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 21/11/2023 |
Vigência: | 21/11/2023 à 21/11/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 10520 |
Objetivo: | Solicito abertura de processo licitatório para contratação de empresa visando aquisição de materiais de expediente para atender as demandas do Município de Espumoso-RS |
Contratado: | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
CNPJ/CPF: | 48.741.157/0001-02 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA | Fiscal | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 21/11/2023 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 21/11/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 11645/2023 |
Valor: | R$ 513,95 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Vigilância Sanitária |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 12095/2023 |
Valor: | R$ 684,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1584/2024 |
Valor: | R$ 4.784,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1585/2024 |
Valor: | R$ 4.978,30 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1603/2024 |
Valor: | R$ 750,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Programa: | Desenvolvimento Cultural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 1604/2024 |
Valor: | R$ 88,95 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2063/2024 |
Valor: | R$ 2.810,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Assistência Básica em Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3375/2024 |
Valor: | R$ 931,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Programa: | Assistência Social |
Projeto/Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6339/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Programa: | Gestão Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6422/2024 |
Valor: | R$ 1.256,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Vigilância Sanitária |
Projeto/Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6777/2024 |
Valor: | R$ 761,30 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Programa: | Assistência Social |
Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 7422/2024 |
Valor: | R$ 1.500,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Programa: | Assistência Social |
Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 8630/2024 |
Valor: | R$ 396,80 |