Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1674 |
Data de lançamento: |
30/04/2012 |
Tipo de empenho: |
Combustiveis/Lubrificantes Automotivos - Almoxarif |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CF. PREGÃO |
3.718,00 |
3.718,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2012 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CF. PREGÃO |
3.718,00 |
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30/04/2012 |
CF.EMPENHO 1674 |
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3.718,00 |
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11/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.718,00 |
TOTAL |
3.718,00 |
3.718,00 |
3.718,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.