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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1173 Data de lançamento: 18/04/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA 1.039,00 1.039,00
1.00 PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA 123,00 123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2013 PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS E OUTROS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA 1.162,00
18/04/2013 CF.EMPENHO 1173 1.162,00
10/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.162,00
TOTAL 1.162,00 1.162,00 1.162,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.