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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1194 Data de lançamento: 18/04/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUT/CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA 349,70 349,70
1.00 PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA 23,00 23,00
1.00 PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA 2.628,90 2.628,90
1.00 PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA 718,00 718,00
1.00 PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA 1.926,00 1.926,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2013 PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA 5.645,60
18/04/2013 CF.EMPENHO 1194 5.645,60
30/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 5.645,60
TOTAL 5.645,60 5.645,60 5.645,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.