Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1194 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUT/CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA |
349,70 |
349,70 |
1.00 |
PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA |
23,00 |
23,00 |
1.00 |
PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA |
2.628,90 |
2.628,90 |
1.00 |
PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA |
718,00 |
718,00 |
1.00 |
PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA |
1.926,00 |
1.926,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2013 |
PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P// MANUTENÇÃO DA FROTA |
5.645,60 |
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18/04/2013 |
CF.EMPENHO 1194 |
|
5.645,60 |
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30/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.645,60 |
TOTAL |
5.645,60 |
5.645,60 |
5.645,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.