Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ISER E ISER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1252 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEçAS P/ ÔNIBUS 07 E 44 |
741,00 |
741,00 |
1.00 |
PEçAS P/ ÔNIBUS 07 E 44 |
765,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2013 |
PEçAS P/ ÔNIBUS 07 E 44 PEçAS P/ ÔNIBUS 07 E 44 |
1.506,00 |
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22/04/2013 |
CF.EMPENHO 1252 |
|
1.506,00 |
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25/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.506,00 |
TOTAL |
1.506,00 |
1.506,00 |
1.506,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.