Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMAJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1299 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MENSALIDADE COMAJA |
3.925,49 |
3.925,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2013 |
MENSALIDADE COMAJA |
3.925,49 |
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25/04/2013 |
CF.EMPENHO 1299 |
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3.925,49 |
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30/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.925,49 |
31/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-1.800,00 |
31/12/2013 |
ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO INDEVIDO |
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-1.800,00 |
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31/12/2013 |
ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO INDEVIDO |
-1.800,00 |
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TOTAL |
2.125,49 |
2.125,49 |
2.125,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.