Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1322 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
11 / 2011 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MêS DE ABRIL |
2.267,39 |
2.267,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2013 |
TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MêS DE ABRIL |
2.267,39 |
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25/04/2013 |
CF.EMPENHO 1322 |
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2.267,39 |
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07/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.267,39 |
TOTAL |
2.267,39 |
2.267,39 |
2.267,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.